2015年度 bet365体育在线台湾 部门决算

       

2015年度

bet365体育在线台湾

部门决算

 

 

 

 

20161020

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 bet365体育在线台湾概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 bet365体育在线台湾2015年度部门决算情况说明(含决算表)

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分 bet365体育在线台湾2015年度行政部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bet365体育在线台湾

2015年度部门决算情况说明

 

第一部分 bet365体育在线台湾概况

一、部门主要职能

bet365体育在线台湾是市委、市政府联系归侨侨眷和海外华人华侨的职能部门,主要职责是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,bet365体育在线台湾部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位个。

三、部门人员构成

bet365体育在线台湾总编制人数14人,其中:行政编制14人。在职实有人数15人,其中:行政15人。

离退休人员21人,其中:离休4人,退休17人。

 

第二部分 bet365体育在线台湾2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计917万元,支出总计917万元。与2014年相比,收入和支出各减少95万元,降低9%,主要原因是2014年“为侨服务中心”办公设备购置完成。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计917万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)917万元,占本年收入100%

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计917万元。其中:基本支出509万元,占本年支出55.51%;项目支出408万元,占本年支出44.49%

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计917万元。与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少95万元,降低9%。主要原因是2014年“为侨服务中心”办公设备购置完成。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为917万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为917万元,完成年度预算的100.00%。其中:基本支出509万元,项目支出408万元。项目支出主要用于:为侨服务中心运行费100万元;“市侨联第十次归侨侨眷代表大会”等活动108万元;归侨困难补助42万元;侨界文化交流专项活动20万元;新侨联谊活动20万元;购买劳务支出15万元;侨务干部培训及调研14万元;机关运行及活动经费89万元。主要成效: 一是“为侨服务中心”主要是为在汉广大侨界、新侨创业人士交流联谊、事务办理搭建服务平台;二是“武汉市第十次归侨侨眷代表大会”顺利召开,大会选举出新一届侨联委员、领导;三是帮助侨界困难群体,为困难归侨、侨眷给予一定的生活补助;四是依托武汉市新侨专业人士联谊会、侨界文化交流协会开展多项活动 ,为涵养侨务资源,凝聚侨心,服务武汉创新型城市建设汇集人才;五是保障机关工作正常运行。

()一般公共服务支出()年度预算为665万元,支出决算为665万元,完成年度预算的100%

() 社会保障和就业支出()年度预算为207万元,支出决算为207万元,完成年度预算的100%

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为26万元,支出决算为26万元,完成年度预算的100%

() 住房保障支出()年度预算为19万元,支出决算为19万元,完成年度预算的100%

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出509万元,其中,人员经费485万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费24万元,主要包括:办公费、差旅费、因公出国()费、维修()费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

bet365体育在线台湾有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括bet365体育在线台湾本级1个行政单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数30万元,支出决算为21万元,完成预算的70%,其中:

1.因公出国()费用支出决算为5万元,完成预算的83%,比预算减少1万元,主要原因是控制经费,压减开支。

2015年bet365体育在线台湾因公出国()团组1次,2人次,实际发生支出5万元。其中:住宿费1万元、旅费3万元、伙食补助费1万元。主要用于出访泰国、缅甸、柬埔寨王国内阁参议院,通过参访加强了与海外华侨华人与社团的联系,开展了各种形式的海外联谊,充分发挥侨联的平台作用,扩大湖北在海外的影响。了解了当地华侨华人的现状,为企业走进东南亚国家争取商机;为推进武汉积极参与“一带一路”建设服务。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元,完成预算的71%;其中:

(1)无公务用车购置费。年末公务用车保有量6辆。

 (2)公务用车运行维护费15元,完成预算的71%,比预算减少6万元,主要原因今年侨联换届,减少公务活动。主要用于车辆日常运行及海外华侨华来汉的接待工作,其中:燃料费7万元;维修费4万元;过桥过路费2万元;保险费2万元。

3.公务接待费支出决算为1元,完成预算的33%,比预算减少2万元,主要原因是今年侨联换届接待活动减少,压减开支。主要用于华人华侨来汉接待。

2015年bet365体育在线台湾执行公务和开展业务活动开支公务接待费1万元。其中:国际访问万元,主要用于海外华人华侨的接待工作13批次55人次(其中:陪同15人次)

2015度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3万元,降低13%,其中:因公出国()支出决算增加1万元,增25%;公务用车购置及运行费支出决算减少2万元,降低12%;公务接待支出决算减少2万元,降低67%。因公出国()费用支出增加的主要原国是2015年响应国家“一带一路”的号召,参加省侨联组织的出访活动,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2015年侨联换届,公务活动减省;公务接待支出决算减少的主要原因是2015年侨联换届,公务接待减少。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

bet365体育在线台湾2015年无政府性基金预算财政拨款。

九、2015年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2015年度bet365体育在线台湾(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出24万元,较2014(同口径)增加10万元,增长71%。主要原因是2015年换届,办公各项费用增加 。

()政府采购支出情况。2015年度政府采购支出总额7万元,其中:政府采购服务支出7万元。

()国有资产占用情况。截至20151231,bet365体育在线台湾共有车辆6辆,一般公务用车6辆。

 

 

第三部分 bet365体育在线台湾2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表(表1

部门:bet365体育在线台湾

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

收入

项目(按功能分类)

行次

支出

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

917

一、一般公共服务支出

27

665

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

28

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

29

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

30

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

31

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

32

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

33

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

207

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

26

 

10

 

十、节能环保支出

36

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

 

 

12

 

十二、农林水支出

38

 

 

13

 

十三、交通运输支出

39

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

 

 

16

 

十六、金融支出

42

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

 

 

19

 

十九、住房保障支出

45

19

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

 

 

21

 

二十一、其他支出

47

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

48

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

49

 

本年收入合计

24

917

本年支出合计

50

917

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

51

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

52

 

总计

27

917

总计

53

917

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

 

 

2015年度收入决算表(2)

 

部门:武汉市归国华侨联会

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

917

917

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

665

665

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

665

665

 

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

257

257

 

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

408

408

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

207

207

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

207

207

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

207

207

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26

26

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

26

26

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

26

26

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19

19

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19

19

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

12

12

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

7

7

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)

 

 

 

 

2015年度支出决算表(表3

 

部门:bet365体育在线台湾

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

917

509

408

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

665

257

408

 

 

 

 

20129

群众团体事务

665

257

408

 

 

 

 

2012901

行政运行

257

257

 

 

 

 

 

2012902

一般行政管理事务

408

 

408

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

207

207

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

207

207

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

207

207

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26

26

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

26

26

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

26

26

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19

19

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19

19

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

12

12

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

7

7

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)

 

1=(2+3+4+5+6)栏。

 

 

 

 

 

 

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4

 

 

部门:武汉市归国华侨联会

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

    

    

 

 

   

行次

确定公开数

项目(按功能分类)

行次

确定公开数

 

 

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

 

一、公共预算财政拨款

1

917

一、一般公共服务支出

29

665

665

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

 

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

 

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

207

207

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

26

26

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

19

19

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

917

本年支出合计

52

917

917

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

53

 

 

 

 

 

公共预算财政拨款

26

 

 

54

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

 

55

 

 

 

 

 

收入合计

28

917

支出总计

56

917

917

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

 

 

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

 

部门:bet365体育在线台湾

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

917

509

408

 

201

一般公共服务支出

665

257

408

 

20129

群众团体事务

665

257

408

 

2012901

行政运行

257

257

 

 

2012902

一般行政管理事务

408

 

408

 

208

社会保障和就业支出

207

207

 

 

20805

行政事业单位离退休

207

207

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

207

207

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

26

26

 

 

21005

医疗保障

26

26

 

 

2100501

行政单位医疗

26

26

 

 

221

住房保障支出

19

19

 

 

22102

住房改革支出

19

19

 

 

2210201

住房公积金

12

12

 

 

2210202

提租补贴

7

7

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

1栏各行=(23)栏各行。

 
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

 

部门:bet365体育在线台湾

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

支出经济分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

509

485

24

 

30101

基本工资

29

29

 

 

30102

津贴补贴

100

100

 

 

30103

奖金

88

88

 

 

30104

社会保障缴费

15

15

 

 

30201

办公费

1

 

1

 

30204

手续费

 

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

30211

差旅费

2

 

2

 

30212

因公出国(境)费用

3

 

3

 

30213

维修()

1

 

1

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

1

 

1

 

30217

公务接待费

1

 

1

 

30226

劳务费

1

 

1

 

30228

工会经费

1

 

1

 

30229

福利费

9

 

9

 

30231

公务用车运行维护费

4

 

4

 

30301

离休费

45

45

 

 

30302

退休费

129

129

 

 

30305

生活补助

1

1

 

 

30307

医疗费

5

5

 

 

30311

住房公积金

20

20

 

 

30312

提租补贴

8

8

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

45

45

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

1栏各行=(23)栏各行。

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:bet365体育在线台湾

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

21

5

15

 

15

1

注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

             

 

 

 

 

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

 

部门:bet365体育在线台湾

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

 

备注:bet365体育在线台湾2015年无政府性基金预算财政拨款。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 ()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

()项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

()“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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